10月22日上午,学校在千佛山校区二楼会议室召开预算执行及内部控制审计进点会。学校党委副书记、校长司家军出席会议并讲话,各部门、单位主要负责人参加会议。
会议传达学习了行政事业单位内部控制规范与评价工作的文件精神;宣读了学校2024年度预算执行、内部控制审计工作方案与审计通知,系统阐释了审计目标、范围、内容、实施步骤及工作要求。与会部门、单位围绕审计重点、协作流程等内容深入交流,积极反馈意见建议,为审计工作高效推进凝聚共识。
司家军在总结讲话中强调,内部审计是党和国家监督体系的重要组成部分,也是高校活动与治理效能的“全面体检”,审计处须以高度政治自觉抓实抓细审计工作。他要求:一是提高政治站位,深刻认识内部审计的战略意义。本次审计是落实全面从严治党主体责任、服务学校事业发展的具体行动,要从服务教育内涵式发展、防范化解重大风险、推动学校治理体系现代化三个维度,通过审计倒逼资源向教学主业、核心业务与立德树人任务聚焦,补齐制度短板,守住安全底线,为学校治理体系和治理能力现代化筑牢制度屏障。二是强化协同联动,全力保障审计工作高效推进。本次审计覆盖范围广、链条长,各部门、单位要树立“一盘棋”思想,主动全面提供真实资料,对发现的问题坚持“边审边改、标本兼治”,既要拿出“当下改”的举措纠正偏差,更要建立“长久立”的机制堵塞漏洞,实现“审计一点、规范一片”。三是坚守职责使命,着力打造高质量审计成果。审计处要以“最高标准、最严要求”履职,聚焦预算执行规范性、财务收支真实性、内部控制有效性等核心重点,做到审深审透、证据确凿、定性准确。审计人员要严守纪律规矩,坚持廉洁审计、文明审计,以高质量审计监督护航学校高质量发展。
初审:张祥龙
编辑:宋田丽
复审:董美华
终审:刘忠强